退税疑点8001

分类:财税学习浏览量:1899发布于:2021-05-10 13:37:26

退税疑点里只找到了N106 :企业申报期末留抵额XXXX与征管系统中的XXXX不符;解决办法:属于出口企业申报退税时录入错误,修改后重新申报.没有找到N016,希望对你有帮助

这个不一定是你的商品代码错误,你要看报关单上的资料,看报关单上的信息是否和你已经申报的相符,如果确定是相符的再联系国税专管员说明一下情况,然后再申报.

把4条记录分开录入系统,你按合计数录入的话,数量和金额四舍五入的时候肯定有小数点差异

先进行预审反馈信息的处理啊:如果反馈信息没有疑点,或者疑点是正常的(比如说信息不齐之类的反馈信息),你就可以继续做第四步"预审核反馈疑点调整"(诚心为您解答,希望给予【好评】,感谢~)

有时候你认证了,但数据尚未上传到比对服务器就会出现这种疑点.有时候你录入数据有误,也会出现这个疑点.如果你确认录入数据正确无误,可不用管这个疑点直接正式申报.

人工跳过是你到税务局预审退税信息时 一些经核实没事的问题税务局在审核系统中人工跳过 自己不需要什么处理 除非税管员有要求 人工跳过是税务局的事 企业不需要做什么的

系统出错 你应该去问问海关 把资料都查出来

外贸企业,退税疑点,没有从电子底账系统取得发票的详细信息.那就作废该发票,然后另开.如果是从供应商那里取得的发票,需要联系该供应商更换发票.暂时是不能办理退税了.

1、首先检查汇率适用的是否正确,如果不正确可予以更改.其次,您公司申报的汇率与税务退税审核系统内设定的汇率不一致,如果您公司确属适用的正确汇率,主管税务机关核实后,在正式审核时可根据实际情况挑过该疑点.2、出口退税申报明细录入时,汇率采用每个月第一个工作日的外汇中间价,而且要以外汇管理局的中间价为准.

“该发票(xxx)非交叉稽核相符发票”是退税预申报跳出的疑点,表示退税用的增值税专用发票的认证信息还没有被比对到. 如果是老企业(退税认定两年后的)可忽略此疑点直接进行正式申报; 如果是新企业,就将该笔退税放在下个月的批次里. 发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证,是会计核算的原始依据,也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据.

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